DOMANDA
Una società italiana ha ricevuto una fattura da Ryanair per un volo interno in Italia. Sul sito dell'Agenzia Entrate - controllo delle P.IVA comunitarie - la P.IVA di Ryanair viene riconosciuta come italiana e valida. In fattura viene addebitata l'IVA al 10%. Apparentemente sembrerebbe una normale fattura italiana anche se sappiamo che Ryanair ha sede in Irlanda. Come dobbiamo trattarla (posto che l'IVA comunque è indetraibile)?
1) Va registrata nel sezionale INTRA o in quello normale?
2) Come va indicata nella comunicazione dati fatture?