Un imprenditore (ditta individuale) ha estromesso un immobile strumentale per natura, locato a un'impresa e quindi con imposta di registro all'1%.
Quale comportamento deve adottare (e quando) per versare l'ulteriore 1% di Imposta di registro e quale comunicazione dovrà inoltrare all'Agenzia delle Entrate in conseguenza di questa diversa percentuale di imposta dovuta ???
Grazie