buonasera,
con la presente siamo a chiedere indicazioni per la registrazione della fattura in allegato.
il fornitore risulta essere estero-Ue con partita iva italiana, non è stata emessa la fattura elettronica e ai fini iva il fornitore indica che si tratta di operazione soggetta a inversione contabile articolo 194 direttiva 2006/112/ec.
è corretto procede con la registrazione in contabilità come fattura "cartacea" e procedere con la doppia annotazione?
in attesa di gentile riscontro in merito porgo cordiali saluti