Un ns cliente, agenzia di viaggio, riceve una fattura da un Tour Operator con sede a San Marino (vedi allegato) per un servizio di Soggiorno mezza pensione e Ristorante a Torino.
Si dovrebbe:
1) Integrare la fattura con IVA e registrarla nel registro acquisti e nel registro vendite.
N.B. Facendo questo l’Agenzia di Codroipo per l’art. 74 ter dovrebbe versare l’IVA sulle vendite
2) L’Agenzia di Codroipo dovrebbe compilare il quadro SE dello Spesometro ed inviarlo entro la fine del mese successivo al mese di registrazione.
Abbiamo saputo che la maggior parte delle agenzie di viaggio, e la ns. si è allineata, non si comporta in questo modo perché perdono l’IVA sulle vendite che si vedono costretti a versare.
A questo punto non avendo registrato le fatture “integrate” è meglio non inviare il quadro SE? Sanzione 1/8 di 258.
Cosa rischia la ns. cliente per l’IVA?